2025年度黄石市城乡建设委员会信息中心部门预算公开情况说明

来源:信息中心      时间:2025-02-25 08:52

2025年度黄石市城乡建设委员会信息中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门(单位)主要职责

根据黄编办[2005]33号文件,黄石市城乡建设委员会信息中心主要工作职责是:负责城建系统政务信息网络,拟定城建信息发展规划,收集、存储建设和管理活动信息,组织建设信息工程项目建设,指导招投标工作网上报建等。机关机构改革后隶属于市住房和城市更新局。

第二部分  机构设置情况

黄石市城乡建设委员会信息中心黄石市住房和城市更新局的二级预算单位根据《关于市城乡建设委员会下属事业单位类别的通知》(黄编文[2015]153号),黄石市城乡建设委员会信息中心为公益一类事业单位。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市城乡建设委员会信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入;支出均为城乡社区支出2025收支总预算38.69万元。

其中:1、收入预算情况 。2025年度收入预算38.69

万元,比上年预算减少10.03万元,下降20.59%。其中,一般公共预算拨款收入38.69万元,占本年收入100%,均为经费拨款38.69万元。

收入减少原因:在编人员调离减少1人,所需人员经费减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算38.69万元,      万元,比上年预算减少10.03万元,下降20.59%按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出10.03万元,占本年支出100%

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出38.69      万元,占总支出的100%

支出减少原因:在编人员调离减少1人,所需人员经费减少。

12025年基本支出比上年预算减少10.03万元,下降20.59%主要是在编人员调离减少1人,所需人员经费减少。

22025年无项目支出,比上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算38.69万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:城乡社区支出38.69万元,占100%

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出38.69万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少10.03万元,下降20.59%。主要原因在编人员调离减少1人,所需人员经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出38.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出类)38.69万元,占100%

3、一般公共预算支出具体使用情况。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2025预算数为38.69万元,比上年预算减少10.03万元,下降20.59%。主要原因是在编人员调离减少1人,所需人员经费减少。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出38.69万元,其中:

人员经费36.09万元,主要包括:基本工资14.10万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元、职业年金缴费1.78万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、住房公积金2.94万元、;

公用经费2.60万元,主要包括:办公费1.50万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元

(五)政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(七)项目支出预算情况说明

2025年本部门预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年本部门预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

2公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平其中:

(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

(2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

3公务接待费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

第六部分  政府采购安排情况说明

2025本部门单位编制政府采购预算 0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

其中:货物类政府采购预算0万元与上年对比无增减变化,与上年预算持平

工程类政府采购预算0万元与上年对比无增减变化,与上年预算持平

服务类政府采购预算 0万元与上年对比无增减变化,与上年预算持平

2025年,面向中小企业采购预算0万元,其中面向小微企业

采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门单位占有房屋面积    0平方米单价 50 万元以上的通用设备0套);单价 100 万元的以上专用设备0套);现有公务用车 0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车      0

2025年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价 50 万元以上通用设备0套);单价 100 万元以上专用设备0套)

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年,黄石市城乡建设委员会信息中心无项目支出,项目总预算0万元,0个项目,与上年对比无增减变化

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

(1)2025年本部门(单位)预算中无一般公共预算“三公”经费支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

(2)2025年本部门(单位)预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致

(3)2025年本部门(单位)预算中无项目支出,故项目支出表无数据,与上年一致。

(4)2025年本部门(单位)预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

2025年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。

(2)其他项目支出绩效情况

2025年部门无“非重点项目绩效”项目,与上年一致

(3)预算公开管理文件

黄财预发【2025】32号

第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第十一部分  2025部门预算表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表

2025年本部门预算中无项目计划,故无项目支出绩效目标批复表,与上年预算一致。