2025年度黄石市政府投资工程建设管理办公室
部门预算公开情况说明
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025年部门预算表
(一)2025年收支总表
(二)2025年收入总表
(三)2025年支出总表
(四)2025年财政拨款收支总表
(五)2025年一般公共预算支出表
(六)2025年一般公共预算基本支出表
(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年政府性基金预算支出表
(九)2025年项目支出表
(十)2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门(单位)主要职责
黄石市政府投资工程建设管理办公室为黄石市住房和城市更新局管理的副县级事业单位,代表市政府行使业主在政府投资项目建设期间相关职责。
(一)负责城市重大项目的前期研究,承担城建项目的统筹、策划和储备工作,建立和管理城建项目库;参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划;参与政府投资工程资金计划编制;参与城建项目的集成、包装和招商工作。
(二)履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作;协助办理与项目相关的审批手续;负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制;负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审;组织有关单位进行竣工验收,办理产权登记和资产移交等手续。
(三)承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。
(四)承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
黄石市政府投资工程建设管理办公室为黄石市住房和城市更新局的二级预算单位,属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位,核定事业编制10名,内设机构3个:综合部、项目策划与研究部、工程部。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,黄石市政府投资工程建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入全部为一般公共预算拨款收入;预算支出全部为城乡社区支出;2025年度收支总预算133.4万元。
其中:1、收入预算情况。2025年度收入预算133.4万元,比上年预算减少3.42万元,下降2.5%。其中,一般公共预算拨款收入133.4万元,占本年收入100%,均为经费拨款(补助)收入。
收入减少原因:因人员变动导致人员经费减少。
2、支出预算情况。2025年度支出预算133.4万元,比上年预算减少3.42万元,下降2.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为:城乡社区支出133.4万元,占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出108.4万元,占总支出的81.26%;项目支出25万元,占总支出的18.74%。
支出减少原因:2025年基本支出比上年预算减少3.42万元,下降3.06%,主要是因人员变动导致人员经费支出减少。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算133.4万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:城乡社区支出133.4万元,占100%。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出133.4万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少3.42万元,下降2.5%。主要原因:因人员变动导致人员经费支出减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出133.4万元,全部用于城乡社区支出(类)133.4万元,占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2025年预算数为133.4万元,比上年预算减少3.42万元,下降2.5%。主要原因是因人员变动导致人员经费支出减少。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出108.4万元,其中:
人员经费91.99万元,主要包括:基本工资31.23万元、津贴补贴6.42万元、绩效工资21.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、住房公积金7.06万元、、医疗费补助5.4万元;
公用经费16.41万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、工会经费1.18万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.76万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出25万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。均为本年财政拨款安排25万元(其中,一般公共预算拨款安排25万元)。
项目包括:政府投资工程费用项目。预算经费25万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。主要用于政府投资工程工作经费,切实履行代市政府行使业主在政府投资项目建设期间相关职责,保障开展项目前期谋划、勘察、施工图设计及开工建设后的项目管理等工作,聘请相关专业技术人员完成项目前期谋划及项目管理等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
我单位为公益一类事业单位,2025年本部门预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算9万元,比上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算8万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费8万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算1万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算0.49万元,比上年增加0.49万元,增长100%。增加的主要原因:较上年度增加采购复印纸预算支出。
其中:货物类政府采购预算0.49万元,主要是集中采购复印纸支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。
2025年,面向中小企业采购预算0.49万元,其中面向小微企业采购预算0.49万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门单位单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元的以上专用设备 0台(套);现有公务用车2辆,其中,一般公务用车2辆。
2025年部门预算安排购置:未安排购置车辆;未安排购置单价50万以上通用设备;未安排购置单价100万元以上专用设备。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算25万元,1个项目,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果,优化政府投资工程费用项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
具体为政府投资工程费用项目。
(1)项目概况:开展城市综合交通规划谋划工作及城建项目建设管理,积极推动城建项目建设工作,系统谋划一批民生工程、基础改造升级项目。
(2)项目内容:为履行代市政府行使业主在政府投资项目建设期间相关职责,我办负责政府投资项目前期谋划及项目管理等工作。
(3)立项依据:根据市委编办《关于黄石市政府投资工程建设管理办公室主要职责内设机构和人员编制等事项的批复》(黄编文﹝2015﹞31号)精神,我单位主要负责城建项目的统筹、策划与储备,政府指定城市基础设施建设职责,代建项目设计和施工管理,城市基础设施标准化建设,重大工程技术研究与推广应用等工作,该项目用于政府投资工程工作经费。
(4)实施单位:黄石市政府投资工程建设管理办公室
(5)项目期:2025年1月—12月
(6)年度预算安排:2025年预算安排25万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2025年度项目绩效总目标是:疏解交通拥堵难题,完善黄石骨干路网,缓解城区交通压力,紧密围绕“十四五”城建目标任务、为黄石市的城市更新与基础设施建设奠定了坚实基础。
成本指标:预算刚性约束,不超预算。
产出指标:管理项目及谋划项目数5个;工程质量合格率100%;政府采购程序符合规范;项目按计划进度本年内完成。
效益指标:改善城市生态宜居环境,提高社会对政府投资工作的认知度;根据节约型社会要求,实现城市的可持续发展。
满意度指标:政府工程群众满意度达到90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
(1)2025年本部门(单位)预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
(2)2025年本部门(单位)预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2025年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。
(2)其他项目支出绩效情况
2025年本部门(单位)除重点项目之外无其他项目的绩效情况说明
(3)预算公开管理文件
依据《建管办财务管理制度》第十章预(决)算管理的相关内容及时公开有关信息。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
附注:2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年预算一致。
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
附注:2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年预算一致。
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表