黄石市城乡建设委员会信息中心2024年预算公开目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门概况
二、部门年度(或中长期工作重点)
三、收支预算安排情况
1、预算收支增减变化情况
2、“三公”经费财政拨款预算情况
3、机关运行经费安排情况
4、政府采购预算安排情况
5、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
6、国有资产占有使用情况
7、绩效目标设置情况
四、专用名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、2024年部门收支总体情况表
2、2024年部门收入预算情况表
3、2024年部门支出预算情况表
4、2024年财政拨款收支预算总表
5、2024年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
6、2024年一般公共预算基本支出预算表
7、2024年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
8、2024年政府性基金预算支出情况表
黄石市城乡建设委员会信息中心
2024年预算编报说明
一、部门概况
1、黄石市城乡建设委员会信息中心2005年12月由市编办黄编办[2005]33号文件批准成立,为正科级单位,编制数为4人,实有在编在职人员4名,聘用人员2名。2011年7月经市政府及财政局批示建委信息中心人员经费形式为全额拨款。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2、根据黄编办[2005]33号文件,黄石市城乡建设委员会信息中心主要工作职责是:负责城建系统政务信息网络,拟定城建信息发展规划,收集、存储建设和管理活动信息,组织建设信息工程项目建设,指导招投标工作网上报建等。机关机构改革后隶属于市住房和城乡建设局。
3、根据《关于市城乡建设委员会下属事业单位类别的通知》(黄编文[2015]153号),黄石市城乡建设委员会信息中心为公益一类事业单位。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
1、预算收支增减变化情况
2024年预算安排总收入48.72万元,其中:财政拨款48.72万元。与上年收入预算46.59万元相比增加了2.13万元,增加4.57%。
(二)部门财务收支预算安排情况
2024年预算安排总支出48.72万元,其中:基本支出48.72万元(含在职人员工资福利支出45.34万元,商品和服务支出3.39万元)。与上年支出预算46.59万元相比增加2.13万元,增加4.57%。
(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2024年无“三公”预算数。
四、其他需要说明的事项
2024年机关运行经费支出3.39万元,其中:办公费 2.0万元、工会经费0.62万元、 福利费0.77万元。与上年3.33万元相比持平。
政府采购预算安排情况
无
政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年无政府性基金预算财政拨款支出安排。
国有资产占有使用情况
2022年无国有资产占有使用情况。
绩效目标设置情况
无
四、专用名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。