黄石市建设工程质量监督站2024年预算公开

来源:质检站      时间:2024-02-06 09:51

黄石市建设工程质量监督站2024部门预算公开

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占有情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、预算公开报表

第一部分  部门(单位)主要职责

黄石市建设工程质量监督站主要职责是承担黄石市行政区域内的建设工程质量监督管理及消防验收工作,具体如下:

1、负责全市建设工程质量监督管理工作。

2、推进全市工程质量管理标准化工作。

3、开展全市住宅工程质量信息公示,推进全市住宅工程质量常见问题治理工作。

4、开展工程质量安全提升行动。

5、开展建设工程消防验收工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市建设工程质量监督站成立于1985年5月2日,为正乡科级公益性一类事业单位,内设6个科室:办公室、监督一室、监督二室、监督三室、市政综合室、消防验收室。

定编岗位16个退休5人,聘用人员10人(其中消防验收人员4人)。隶属市住房和城乡建设局

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为城乡社区支出;2024年度收支总预算209.26万元。

其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算209.26万元,与上年预算211.11万元相比减少1.85万元,减幅0.88%。

收入减少原因:2023年有人员调整。

支出预算情况。2024年度支出预算209.26万元,与上年支出预算211.11万元相比减少1.85万元,减幅0.88%。

支出减少原因:2023年有人员调整。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算209.26万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出全部为城乡社区支出。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出209.26万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少1.85万元,减少0.88%。主要原因2023年有人员调整。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出209.26万元,全部用于一般公共服务支出209.26万元

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出-城乡社区支出-建设市场管理与监督2024预算数为209.26万元,比上年预算减少1.85万元减少0.88%,主要原因是2023年有人员调整。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出209.26万元,其中:

人员经费191.38万元,主要包括:基本工资76.21万元、津贴补贴13.31万元、绩效工资39.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万元、职业年金缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费17.37万元、住房公积金15.44万元、其他对个人和家庭的补助1.95万元

公用经费17.88万元,主要包括:办公费2万元、电费1.5万元、邮电费1.8万元、差旅费1万元、工会经费2.57万元、福利费3.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.79万元

(五)政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

我单位2024年本部门预算中没有使用项目支出拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024机关运行经费预算总额为17.88万元,比上年减少1.04万元,减少5.5%,减少原因主要是2023年有人员调整。

2024年度机关运行经费预算包括:办公费2万元、电费1.5万元、邮电费1.8万元、差旅费1万元、工会经费2.57万元、福利费3.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.79万元

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费预算为4万元,与上年“三公”经费4.5万元减少0.5万元,主要原因是近几年没有公务接待事项,故2024年未安排公务接待费预算

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、我单位2024年本部门预算中没有使用因公出国(境)费预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

2公务用车购置及运行费预算4万元,与上年对比无增无减。主要用于用于1台公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

3、我单位2024年本部门预算中没有使用因公务接待费预算拨款安排的支出,故无此项预,与上年对比减少0.5万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

我单位2024年本部门预算中没有使用政府采购预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆1辆,为一般公务用车,没有单位价值在50万元以上的通用设备,价值100万元以上的专用设备。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

我单位2024年无项目。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

我单位2024年预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

我单位2024年无政府债务,与上年一致。

(2)公开项目支出绩效目标批复表

我单位2024年预算中没有项目支出,故无项目支出绩效目标批复表。

第十部分  专业名词解释

一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年国有资本经营预算支出表

十、2024年项目支出